目 录
第一部分青岛国际新闻中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分青岛国际新闻中心2021年预算表
一、2021年单位收支总表
二、2021年单位收入总表
三、2021年单位支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年单位“三公”经费预算表
十、2021年政府采购预算表
第三部分 青岛国际新闻中心2021年预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
青岛国际新闻中心概况
一、主要职能
青岛国际新闻中心成立于1999年,是差额拨款的处级事业单位。主要职能是为中央、省驻青新闻媒体提供办公场所和接待服务保障,为市委、市政府及市直机关各部门举行新闻发布会提供场所和服务,为接待国内外来青新闻记者和领导提供场所和服务等工作。
二、机构设置
青岛国际新闻中心内设机构共10个,分别为:党支部、办公室、劳动人事部、财务部、安保部、工程部、客房部、餐饮部、会务部、营销部。
第二部分
2021年单位预算表
2021年单位收支总表(表1) |
预算单位:青岛国际新闻中心 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
一、一般公共预算资金 |
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一、基本支出 |
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经费拨款(补助) |
396.18 |
人员经费 |
295.65 |
纳入预算管理的政府非税收入 |
173
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公用经费 |
100.53 |
一般债券 |
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二、项目支出 |
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外国政府和国际组织贷款 |
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其他运转类 |
173 |
外国政府和国际组织赠款 |
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特定目标类 |
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二、政府性基金预算资金 |
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政府性基金预算资金 |
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专项债券 |
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三、国有资本经营预算 |
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四、社会保险基金预算资金 |
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五、财政专户管理资金 |
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六、事业收入资金 |
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七、上级补助收入资金 |
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八、附属单位上缴收入资金 |
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九、事业单位经营收入 |
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十、其他收入 |
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收入总计 |
569.18 |
支出总计 |
569.18 |
2021年单位收入总表(表2) |
预算单位:青岛国际新闻中心 |
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单位:万元 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
财政拨款小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
单位资金小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
一般公共预算小计 |
经费拨款
(补助) |
纳入预算管理的其他政府非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织借款 |
政府性基金预算小计 |
政府性基金预算资金 |
专项债券 |
2013350 |
事业运行 |
396.18 |
396.18 |
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396.18 |
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2013350 |
事业运行 |
173 |
173 |
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173 |
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2021年单位支出总表(表3) |
预算单位:青岛国际新闻中心 |
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单位:万元 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
2013350 |
事业运行 |
569.18 |
295.65 |
100.53 |
173 |
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2021年财政拨款收支总表(表4) |
预算单位: |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
一、一般公共预算资金 |
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一、基本支出 |
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经费拨款(补助) |
396.18 |
人员经费 |
295.65 |
纳入预算管理的政府非税收入 |
173 |
公用经费 |
100.53 |
一般债券 |
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二、项目支出 |
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外国政府和国际组织贷款 |
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其他运转类 |
173 |
外国政府和国际组织赠款 |
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特定目标类 |
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二、政府性基金预算资金 |
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政府性基金预算资金 |
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专项债券 |
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本年收入合计 |
569.18 |
本年支出合计 |
569.18 |
2021年一般公共预算支出表(表5) |
预算单位:青岛国 |
新闻中心 |
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单位:万元 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
2013350 |
事业运行 |
569.18 |
295.65 |
100.53 |
173 |
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2021年一般公共预算基本支出表(表6 部门经济分类) |
预算单位:青岛国际新闻中心 |
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单位:万元 |
部门经济分类科目
编码 |
部门经济分类科目名称 |
2021年预算 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
2013350 |
事业运行 |
396.18 |
295.65 |
100.53 |
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2021年一般公共预算基本支出表(表7 政府经济分类) |
预算单位:青岛国际新闻中心 |
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单位:万元 |
政府经济分类科目
编码 |
政府经济分类科目名称 |
2021年预算 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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2021年政府性基金预算支出表(表8) |
预算单位:青岛国际新闻中心 |
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单位:万元 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
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2021年单位“三公”经费预算表(表9) |
预算单位: |
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单位:万元 |
单位名称 |
当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行
维护费 |
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注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项: |
2021年政府采购预算表 |
预算单位: |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
单位 |
支出项目名称 |
政府经济分类科目 |
采购项目 |
规格要求 |
参考单价 |
数量 |
计量单位 |
是否标准类资产(是或否) |
是否专门预留给中小企业 |
专门预留给中小企业金额 |
资金来源 |
备注 |
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政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
其他来源 |
类 |
款 |
名称 |
编码 |
名称 |
品目 |
总计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金
预算资金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政拨款结转 |
单位资金小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
单位资金结转结余 |
一般公共预算小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的政府非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
政府性基金预算小计 |
政府性基金预算资金 |
专项债券 |
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第三部分
2021年青岛国际新闻中心
预算情况和重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
(一)2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,青岛国际新闻中心收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2021年收入预算为569.18 万元,其中,财政拨款569.18 万元,占100%。
2021年支出预算为569.18万元,其中,基本支出396.18 万元,占 69.60 %;项目支出173万元,占30.40 %。
(二)2021年收入预算情况说明
本年收入合计 569.18 万元,其中:财政拨款收入 569.18 万元,占100 %。
(三)2021年支出预算情况说明
本年收入合计569.18 万元,其中:基本支出396.18 万元,占69.60 %;项目支出 173 万元,占30.40 %。
二、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆。
(二)预算绩效情况说明
2021年,青岛国际新闻中心实行绩效目标管理的项目共1 个,涉及财政拨款173 万元,绩效目标设置情况是:
1、保障驻青记者站50名记者正常办公≥50名
2、保障新闻发布会顺利召开场数≥100场
3、各项工作2021年12月底完成
4、所有项目≤173万
5、宣传发布工作顺利完成
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。
十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。